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文檔簡介
1、近年來,我國銀行業(yè)頻發(fā)的案件不僅暴露了商業(yè)銀行在內(nèi)部控制和監(jiān)督管理方面存在諸多薄弱環(huán)節(jié),而且從一個側(cè)面暴露了商業(yè)銀行內(nèi)部審計所存在的問題。因此,對內(nèi)部審計質(zhì)量予以控制和管理,更好的發(fā)揮我國商業(yè)銀行內(nèi)部審計在銀行治理中的作用,為銀行增加價值,是當(dāng)前商業(yè)銀行必須予以關(guān)注的一個問題。 我國銀行業(yè)內(nèi)部審計從無到有,從忽視到逐步重視,從不獨(dú)立到逐步獨(dú)立,從不規(guī)范到逐步規(guī)范,才經(jīng)歷了短短20來年的歷程,其整體發(fā)展水平極不平衡,內(nèi)部審計質(zhì)量也
2、良莠不齊。與國家審計、注冊會計師審計等外部審計相比,我國商業(yè)銀行業(yè)的內(nèi)部審計總體質(zhì)量不高,亟待進(jìn)一步提高。因此,筆者擬對我國商業(yè)銀行內(nèi)部審計的質(zhì)量管理進(jìn)行研究。 論文主體共分三章,首先從我國商業(yè)銀行內(nèi)部審計質(zhì)量管理的意義和制約因素入手,論述了對內(nèi)部審計質(zhì)量控制的意義。接著論述了商業(yè)銀行內(nèi)部審計質(zhì)量管理的制約因素。在此基礎(chǔ)上闡述了我國商業(yè)銀行內(nèi)部審計質(zhì)量控制所存在的缺陷。最后,筆者結(jié)合自身銀行業(yè)內(nèi)部審計的工作經(jīng)歷和對我國商業(yè)銀行的
3、調(diào)查研究,對我國商業(yè)銀行內(nèi)部審計質(zhì)量控制提出了幾點(diǎn)改進(jìn)建議。包括建立和加強(qiáng)我國商業(yè)銀行的公司治理,不斷提高內(nèi)部審計的獨(dú)立性和權(quán)威性;加快內(nèi)部實務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和審計條例的制定工作;創(chuàng)新內(nèi)部審計理念,提升商業(yè)銀行內(nèi)部審計價值;創(chuàng)新內(nèi)部審計的工作手段、方式和方法,大力發(fā)展非現(xiàn)場審計;不斷加強(qiáng)內(nèi)部審計的過程控制;完善商業(yè)銀行內(nèi)部審計的隊伍建設(shè),提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì);有效運(yùn)用外部監(jiān)督和檢查,提高內(nèi)部審計的質(zhì)量管理。 全文通過系統(tǒng)的分析
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