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文檔簡介
1、01、判定“嚴(yán)重不合格項”的五條標(biāo)準(zhǔn)1. 體系運行中出現(xiàn)系統(tǒng)性失效,某一個(段)生產(chǎn)過程或管理系統(tǒng)基本沒有質(zhì)量管理的實施和控制,同樣的錯誤多次重復(fù)的發(fā)生。2. 體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效,某一部門(場所)基本沒有質(zhì)量管理的實施和控制,回避在體系管理之外。3. 發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)的具體事項。4. 前次檢查的“不合格”事項,重復(fù)發(fā)現(xiàn),未得到糾正。5. 發(fā)現(xiàn)已經(jīng)發(fā)生或者可能會嚴(yán)重影響產(chǎn)品安全性或風(fēng)險很高的不合格事項。02、對于產(chǎn)品資料真實性的審
2、查要點?1. 核查企業(yè)注冊產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)要求注冊工藝等相關(guān)資料。2. 核查產(chǎn)品所需的生產(chǎn)設(shè)備和檢驗儀器設(shè)備。3. 核查產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā),原材料采購,生產(chǎn)和檢驗記錄,留樣等情況。4. 對于不按注冊工藝生產(chǎn)或者與工藝流程圖相悖的,以及有足夠證據(jù)證明送檢產(chǎn)品不是自己生產(chǎn)的,可判定不通過核查。03、對于專職檢驗人員的審查要點1. 核查檢驗員的配備:按照檢驗規(guī)程要求,估算工作量和產(chǎn)品檢驗學(xué)科要求、計算人員配備,能不能勝任檢驗任務(wù)。2. 核查檢驗員
3、的培訓(xùn):法律法規(guī)沒有強制要求檢驗員必須經(jīng)過哪一級別的單位培訓(xùn),企業(yè)自己組織的崗位培訓(xùn)也可以,但必須有相關(guān)培訓(xùn)計劃,實施記錄和考核。3. 核查檢驗員的實際操作能力水平:通過現(xiàn)場面對面的詢問,以及實際操作等進行現(xiàn)場考核。04、對于與產(chǎn)品接觸的人員健康檔案的審查要點1. 核查體檢的項目及體檢頻次。2. 核查體檢是否在縣級正規(guī)醫(yī)療單位進行,是否保存體檢報告,是否逐一建立體檢檔案。05、對于關(guān)鍵崗位人員任職資格的審查要點1. 核查技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量
4、負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的學(xué)歷,相關(guān)專業(yè),及工作經(jīng)驗的要求。3. 核查企業(yè)的文件修訂是否按程序進行。4. 核查企業(yè)的作廢文件是否有應(yīng)有的標(biāo)識,是否對其進行回收。5. 核查企業(yè)是否對更新的文件及時發(fā)放。6. 核查企業(yè)各部門在領(lǐng)用物料時是否有簽字。常見問題:(1)批生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單記錄等缺少原料的批號、設(shè)備編號、參數(shù)等重要信息;(2)記錄存在修改隨意,不簽字,不注明日期等。09、對于設(shè)計和開發(fā)的審查要點主要從設(shè)計策劃、設(shè)計輸入、設(shè)計輸出三個方面核
5、查。10、設(shè)計策劃設(shè)計策劃是企業(yè)對將要設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品進行的規(guī)劃 ,主要核查設(shè)計策劃的結(jié)果,主要核查以下內(nèi)容是否合規(guī)。1. 產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)的目標(biāo),經(jīng)濟、市場目標(biāo)分析。2. 設(shè)計和開發(fā)中各部門的任務(wù)、職責(zé)、接口等,特別關(guān)注委托或者外包設(shè)計的任務(wù)、接口。3. 在設(shè)計全過程中的評審階段設(shè)置,包括:時機、階段、評審人員、評審方法等。4. 產(chǎn)品技術(shù)要求的編制以及實驗過程的設(shè)定,所需要的測量手段和測量裝置。5. 產(chǎn)品驗證的方式和方法,所引用的國
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