版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、貨幣資金內(nèi)部控制制度目標(biāo)本制度用以規(guī)范集團(tuán)所屬子公司、分公司及集團(tuán)的資金管理適用范圍集團(tuán)及分公司、所屬投資控股企業(yè)內(nèi)容本制度包括兩部分內(nèi)容:貨幣資金管理及監(jiān)管制度、集團(tuán)資金管理制度。貨幣資金管理制度1崗位分工及授權(quán)批準(zhǔn)公司實(shí)行貨幣資金業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制,明確相關(guān)部門和崗位的職責(zé)權(quán)限,確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。出納人員不得兼任稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。各核算主體不得由一人辦理貨
2、幣資金業(yè)務(wù)的全過程。支付復(fù)核。復(fù)核人應(yīng)當(dāng)對批準(zhǔn)后的貨幣資金支付申請進(jìn)行復(fù)核,復(fù)核貨幣資金支付申請的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計(jì)算是否準(zhǔn)確,支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。?fù)核無誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。未被批準(zhǔn)的付款申請退回原申請人。經(jīng)過批準(zhǔn)的付款申請轉(zhuǎn)交給出納執(zhí)行。5)辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)復(fù)核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。3公司對于重要貨幣資金支付業(yè)
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 貨幣資金內(nèi)部控制制度
- 貨幣資金內(nèi)部控制制度范文
- 貨幣資金內(nèi)部控制制度要點(diǎn)
- 貨幣資金的內(nèi)部控制制度
- 貨幣資金內(nèi)部控制制度的設(shè)計(jì)
- 內(nèi)部財(cái)務(wù)會計(jì)控制制度——貨幣資金
- 貨幣資金內(nèi)部控制管理制度
- 貨幣資金控制制度
- 貨幣資金內(nèi)部控制案例
- 淺析我國企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制制度
- 內(nèi)部控制規(guī)范-貨幣資金
- 貨幣資金內(nèi)部控制制度的內(nèi)容及方法
- 貨幣資金內(nèi)部控制研究.pdf
- 淺談貨幣資金內(nèi)部控制設(shè)計(jì)
- 貨幣資金內(nèi)控制度
- 貨幣資金內(nèi)部控制【文獻(xiàn)綜述】
- 企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制研究
- 企業(yè)貨幣資金內(nèi)部控制淺議
- 淺談貨幣資金內(nèi)部控制問題
- 基于貨幣資金管理中內(nèi)部控制制度的探討
評論
0/150
提交評論