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文檔簡介
1、公司采購部流程管理制度公司采購部流程管理制度采購制度嚴格按照公司的質量體系要求。采購過程簡化,程序可循,做到有據(jù)可查,防范風險,降低成本。一,采購計劃負責公司全部采購計劃,接到采購計劃報公司總經理批準后,確保各項采購任務完成,其中包括工程采購,物質采購和工具采購等。1,采購計劃單下達:工程項目采購計劃由項目預算下發(fā)料單,交于預算經理審核簽字,在由項目經理簽字確認,交于公司采購部,采購部核實倉庫庫存,遞交公司總經理審查批復后統(tǒng)一下達采購部
2、。采購計劃單中應標明:工程名稱、產品名稱、數(shù)量、型號、及相關技術參數(shù)、備(推)選廠家等。2,采購計劃單變更:非該項目項目經理下達的采購計劃概不采購。采購計劃變更(其中包括數(shù)量增減、型號更改、增減項目等)需由項目經理簽字確認,采購部接到變更通知,需要和工程合同進行校核,內容和工程合同一致報總經理方提供相關證件或檢測報告。采購活動具體實施分為詢價、比價、議價、供應商管理等四個方面:1,詢價:詢價可以通過多種方式,包括網絡查詢,直接尋找供應商
3、,供應商自我推銷,展會等形式。確定部分適合長期合作的合作伙伴同時,也要不斷開拓新的供應商,尋找新的產品。對于物資采購產品根據(jù)市場行情合理報價,對于所報價產品進行及時溝通,說明價格漲落的原因以及供貨周期,對于用戶指定而市場面臨淘汰的產品,因推薦新產品(若對方堅持,應說明存在的質量問題以及保修問題,盡量有文字依據(jù)),產品詢價,報價時應注明產品名稱、規(guī)格型號、單價、金額、稅金、運費、質保、售后、付款方式等情況,以及供應商廠家,聯(lián)系人,聯(lián)系電話
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