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1、07記賬憑證交接和系統(tǒng)操作管理制度范文記賬憑證交接和系統(tǒng)操作管理制度范文第一條制證人員必須依據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和系統(tǒng)技術(shù)要求審核原始憑證、編制記賬憑證,并及時(shí)交審核員審核。第二條審核員應(yīng)認(rèn)真審核記賬憑證,審核無(wú)誤后在記賬憑證上用打號(hào)機(jī)打連續(xù)號(hào)碼,并對(duì)現(xiàn)金憑證填寫(xiě)消號(hào)單;將編好號(hào)碼的憑證交出納員。第三條出納員每天按時(shí)將記賬憑證整理好,在“記賬憑證傳遞及系統(tǒng)操作記錄表”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交接表”)上填寫(xiě)憑證類(lèi)型和起止憑證編號(hào),并交微機(jī)管
2、理員。第四條微機(jī)管理員將出納員交來(lái)的記賬憑證與“交接表”所填份數(shù)進(jìn)行核對(duì),驗(yàn)收無(wú)誤后在“交接表”上簽章并及時(shí)將記錄輸入微機(jī),將列印出的憑證清單交賬務(wù)管理員校對(duì)。第五條賬務(wù)管理員收到記賬憑證清單,驗(yàn)收份數(shù)無(wú)誤后,及時(shí)校對(duì)記賬憑證與清單內(nèi)容是否相符,如有不符的情況,應(yīng)將其憑證編號(hào)填入“交接表”有關(guān)欄目,并在憑證清單上更正,最后在“交接表”上簽章。第六條微機(jī)管理員根據(jù)賬務(wù)管理員反饋回來(lái)的數(shù)據(jù),錄入日記賬及其他操作并將現(xiàn)金、銀行日記賬交出納員。
3、第七條檔案管理員將賬務(wù)管理員交來(lái)的憑證進(jìn)行驗(yàn)收,確認(rèn)無(wú)誤后在“交接表”上簽章,并裝訂存檔。第八條為嚴(yán)格記賬憑證的審核,盡可能地減少編制、輸入記賬憑證的差錯(cuò),實(shí)行逐級(jí)把關(guān)的責(zé)任制,即編制,審核、輸入、校對(duì)各崗位的人員,除對(duì)本崗位工作負(fù)主要責(zé)任外,對(duì)其以前工作流程的工作質(zhì)量負(fù)一定的責(zé)任。07記賬憑證交接和系統(tǒng)操作管理制度范文記賬憑證交接和系統(tǒng)操作管理制度范文第一條制證人員必須依據(jù)國(guó)家有關(guān)法規(guī)、財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作和系統(tǒng)技術(shù)要求審核原始憑證、編制記賬
4、憑證,并及時(shí)交審核員審核。第二條審核員應(yīng)認(rèn)真審核記賬憑證,審核無(wú)誤后在記賬憑證上用打號(hào)機(jī)打連續(xù)號(hào)碼,并對(duì)現(xiàn)金憑證填寫(xiě)消號(hào)單;將編好號(hào)碼的憑證交出納員。第三條出納員每天按時(shí)將記賬憑證整理好,在“記賬憑證傳遞及系統(tǒng)操作記錄表”(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“交接表”)上填寫(xiě)憑證類(lèi)型和起止憑證編號(hào),并交微機(jī)管理員。第四條微機(jī)管理員將出納員交來(lái)的記賬憑證與“交接表”所填份數(shù)進(jìn)行核對(duì),驗(yàn)收無(wú)誤后在“交接表”上簽章并及時(shí)將記錄輸入微機(jī),將列印出的憑證清單交賬務(wù)管理員校
5、對(duì)。第五條賬務(wù)管理員收到記賬憑證清單,驗(yàn)收份數(shù)無(wú)誤后,及時(shí)校對(duì)記賬憑證與清單內(nèi)容是否相符,如有不符的情況,應(yīng)將其憑證編號(hào)填入“交接表”有關(guān)欄目,并在憑證清單上更正,最后在“交接表”上簽章。第六條微機(jī)管理員根據(jù)賬務(wù)管理員反饋回來(lái)的數(shù)據(jù),錄入日記賬及其他操作并將現(xiàn)金、銀行日記賬交出納員。第七條檔案管理員將賬務(wù)管理員交來(lái)的憑證進(jìn)行驗(yàn)收,確認(rèn)無(wú)誤后在“交接表”上簽章,并裝訂存檔。第八條為嚴(yán)格記賬憑證的審核,盡可能地減少編制、輸入記賬憑證的差錯(cuò),
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