2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、根據(jù)國際內(nèi)部審計師協(xié)會對內(nèi)部審計所下的定義:內(nèi)部審計是一種獨立、客觀的保證與咨詢活動,旨在增加價值和改善組織的運營。它通過應用系統(tǒng)的、受過訓練的方法,來評價和改善風險管理、控制及治理過程的效果,幫助組織實現(xiàn)其目標。鑫豐集團公司作為一家大型綜合性企業(yè),在其經(jīng)營活動中面臨各種風險,其中包括經(jīng)營風險,生產(chǎn)風險,財務風險以及舞弊風險等。而對于這些風險,鑫豐集團公司卻顯得力不從心,這說明我國一些大型企業(yè)都存在內(nèi)部審計制度不健全,內(nèi)部控制體系薄弱。

2、
   近年來,由于一系列財務丑聞的頻出,風險管理逐漸成為全球關注的焦點。風險管理的重要性越來越明顯,而內(nèi)部審計作為公司監(jiān)督以及預防風險的控制機構(gòu),對企業(yè)的風險管理控制意義重大。隨著風險的滲入,公司治理關注焦點逐漸轉(zhuǎn)向了風險管理。相應地,內(nèi)部審計目標也開始面向風險管理。最新修訂的內(nèi)部審計定義明確了內(nèi)部審計以評價風險管理、控制及公司治理流程,從而為組織增加價值為其主要作用。它合理的組織模式和職能的發(fā)揮,能幫助企業(yè)評估各種風險、優(yōu)化

3、公司風險管理流程,為完善公司治理提供支持。隨著全球經(jīng)濟一體化的加強,在這個大背景中,我國一些大型企業(yè)面臨的風險成本不斷加強,應強化風險意識。而如何認識、評估以及應對各種潛在的風險因素成為當代企業(yè)經(jīng)營管理成敗的關鍵所在。
   本文通過比較鑫豐集團公司實施內(nèi)部審計制度前后狀況,并分析該公司現(xiàn)有的審計工作模式,揭示了該公司存在的一些問題,針對這些問題筆者提出一些改進建議,從中發(fā)現(xiàn)內(nèi)部審計工作的重要性,對提高公司價值和效益的意義重大。

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