審計與監(jiān)查管理制度_第1頁
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文檔簡介

1、1審計與監(jiān)查管理制度審計與監(jiān)查管理制度總則第一條為加強,避免和制止各種違章違紀現(xiàn)象,促進公司及全體員工依法照章辦事,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,制訂本制度。第二條公司設(shè)立監(jiān)察委員會和監(jiān)察部,在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,進行審計監(jiān)察工作。第三條董事會監(jiān)察委員會行使下列職權(quán):1.對公司屬下各單位進行制度、紀律、財務(wù)及法律監(jiān)督;2.對董事會任命的職員進行監(jiān)督和違紀審查;3.定期不定期對公司財務(wù)狀進行審計;4.指導(dǎo)監(jiān)察部的工作,受理員工不服監(jiān)察部處分決定的申

2、訴;5.受理員工對董事會任命的職員檢舉、控積告。第四條監(jiān)察部行使下列職權(quán):1.檢查、監(jiān)督各單位執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度和紀律的情況;2.對除董事會任命以外的所有員工進行監(jiān)督和違紀審查;3.定期不定期對下屬企業(yè)財務(wù)狀況進行審計;4.受理員工對總經(jīng)理任命的職員的檢舉、控告。第五條監(jiān)察委員會設(shè)審計師,監(jiān)察部設(shè)審計員,專門負責(zé)審計工作。第六條監(jiān)察委員會和監(jiān)察中進行審計、監(jiān)察時,所有審計監(jiān)察對象有義務(wù)按要求予以協(xié)助,如實提供有關(guān)情況

3、及資料。審計第一條審計每季(或半年)審計公司財務(wù)狀況1次。主要審計專項基金和重大資金使用、成本費用、經(jīng)濟效益以及財務(wù)規(guī)章制度和財經(jīng)紀律的執(zhí)行情況。第二條審計師負責(zé)配合注冊會計師進行年度決算審核。第三條經(jīng)董事會決定或批準,審計師可以對公司任何財務(wù)活動進行專項審計。第四條審計員應(yīng)定期檢查公司及下屬企業(yè)對財務(wù)規(guī)章制度、財經(jīng)紀委和承包合同的執(zhí)行情況,監(jiān)督業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營中遵紀守法,依法納稅,監(jiān)督下屬企業(yè)貸款和銀行帳戶的使用情況,杜絕為他人代轉(zhuǎn)、代

4、匯的現(xiàn)象。第五條審計員每季(或半年)組織審計下屬企業(yè)的財務(wù)賬務(wù)1次,內(nèi)容包括:1.審核固定資產(chǎn)實有數(shù)的所有權(quán);2.審核原材料、商品購銷各個環(huán)節(jié)的真實性及效益;3.審核生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品庫存和生產(chǎn)經(jīng)營效益;4.審核銷售和債務(wù)情況,促進銷售收入和帳款及時回籠;5.檢查專項基金和流動資金使用情況,成本核算、行政費用開支、業(yè)務(wù)費用開支等情況。審計對象應(yīng)如實向?qū)徲嬋藛T提供其經(jīng)營管理計劃、合同、會計統(tǒng)計報表、帳簿、憑證、業(yè)務(wù)記錄等有關(guān)資料。第六條審計員

5、根據(jù)《承包合同書》的要求,對承包進行事前和事后審計,落實承包合同的權(quán)、責(zé)、利。內(nèi)容包括:1.審計任期目標責(zé)任指標,承包方的資格、承包合同;2.審計承包方的財務(wù)帳目、年度決算;3.承包方任期或承包期滿后,進行終結(jié)審計或離任審計。第七條未經(jīng)審計不準進行承包,終結(jié)審計或任審計期間,承包經(jīng)營者不得調(diào)離其所在企業(yè)。第八條每一次定期或重點審計完成后,審計人員應(yīng)及時制定審計報告。審計人員有權(quán)提出整改措施或處理意見,經(jīng)總經(jīng)理批準后,責(zé)成有關(guān)單位實施。1

6、審計與監(jiān)查管理制度審計與監(jiān)查管理制度總則第一條為加強,避免和制止各種違章違紀現(xiàn)象,促進公司及全體員工依法照章辦事,提高企業(yè)經(jīng)濟效益,制訂本制度。第二條公司設(shè)立監(jiān)察委員會和監(jiān)察部,在董事會和總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,進行審計監(jiān)察工作。第三條董事會監(jiān)察委員會行使下列職權(quán):1.對公司屬下各單位進行制度、紀律、財務(wù)及法律監(jiān)督;2.對董事會任命的職員進行監(jiān)督和違紀審查;3.定期不定期對公司財務(wù)狀進行審計;4.指導(dǎo)監(jiān)察部的工作,受理員工不服監(jiān)察部處分決定的申訴

7、;5.受理員工對董事會任命的職員檢舉、控積告。第四條監(jiān)察部行使下列職權(quán):1.檢查、監(jiān)督各單位執(zhí)行國家法律、政策、公司章程、規(guī)章制度和紀律的情況;2.對除董事會任命以外的所有員工進行監(jiān)督和違紀審查;3.定期不定期對下屬企業(yè)財務(wù)狀況進行審計;4.受理員工對總經(jīng)理任命的職員的檢舉、控告。第五條監(jiān)察委員會設(shè)審計師,監(jiān)察部設(shè)審計員,專門負責(zé)審計工作。第六條監(jiān)察委員會和監(jiān)察中進行審計、監(jiān)察時,所有審計監(jiān)察對象有義務(wù)按要求予以協(xié)助,如實提供有關(guān)情況及

8、資料。審計第一條審計每季(或半年)審計公司財務(wù)狀況1次。主要審計專項基金和重大資金使用、成本費用、經(jīng)濟效益以及財務(wù)規(guī)章制度和財經(jīng)紀律的執(zhí)行情況。第二條審計師負責(zé)配合注冊會計師進行年度決算審核。第三條經(jīng)董事會決定或批準,審計師可以對公司任何財務(wù)活動進行專項審計。第四條審計員應(yīng)定期檢查公司及下屬企業(yè)對財務(wù)規(guī)章制度、財經(jīng)紀委和承包合同的執(zhí)行情況,監(jiān)督業(yè)務(wù)部門在經(jīng)營中遵紀守法,依法納稅,監(jiān)督下屬企業(yè)貸款和銀行帳戶的使用情況,杜絕為他人代轉(zhuǎn)、代匯

9、的現(xiàn)象。第五條審計員每季(或半年)組織審計下屬企業(yè)的財務(wù)賬務(wù)1次,內(nèi)容包括:1.審核固定資產(chǎn)實有數(shù)的所有權(quán);2.審核原材料、商品購銷各個環(huán)節(jié)的真實性及效益;3.審核生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品庫存和生產(chǎn)經(jīng)營效益;4.審核銷售和債務(wù)情況,促進銷售收入和帳款及時回籠;5.檢查專項基金和流動資金使用情況,成本核算、行政費用開支、業(yè)務(wù)費用開支等情況。審計對象應(yīng)如實向?qū)徲嬋藛T提供其經(jīng)營管理計劃、合同、會計統(tǒng)計報表、帳簿、憑證、業(yè)務(wù)記錄等有關(guān)資料。第六條審計員根

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