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文檔簡介
1、3預算管理暫行辦法(草案)第一章第一章總則總則第一條目的為加強公司的預算管理,優(yōu)化資源配置,實現(xiàn)預算管理的規(guī)范化、程序化和制度化,提高公司經(jīng)營管理水平,促進公司實現(xiàn)經(jīng)營管理目標,根據(jù)公司《基本管理制度》,結(jié)合公司實際,制訂本辦法。第二條預算本辦法所稱預算是指公司在科學合理預測的基礎上,根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和年度工作目標,對公司預算年度內(nèi)各種資源和經(jīng)營行為所做的預期安排。第三條預算管理本辦法所稱預算管理是指企業(yè)全面預算管理。全面預算管理是全過
2、程、全方位、全員參與的綜合性管理系統(tǒng),對公司各種資源和經(jīng)營行為具有全面控制力,是由公司相關部門共同參與的管理活動。預算管理包括預算的編制、審批、執(zhí)行、調(diào)整、考核及監(jiān)督等環(huán)節(jié)。第四條預算管理體系全面預算管理體系由預算組織、預算內(nèi)容和預算控制三個部分組成。其中,預算組織包括預算管理組織和預算執(zhí)行組織兩個部分;預算內(nèi)容主要包括經(jīng)營預算、資本預算和財務預算;預算控制主要包括預算編制、預算審批、預算執(zhí)行、預算調(diào)整、預算分析和預算考核等六個主要環(huán)節(jié)
3、。第五條適用范圍本辦法適用于公司及所屬分、子公司(以下簡稱:各單位)。第六條原則要求各單位要按照本辦法的要求,建立預算管理組織機構(gòu),改進和完善相關規(guī)章制度,為全面預算管理的有效實施創(chuàng)造條件。第二章第二章預算組織組織第七條基本要求3(五)審核和編制企業(yè)預算調(diào)整方案草案,提交預算管理委員會審定、平衡。(六)完成預算管理委員會交辦的其他工作。第十一條預算執(zhí)行單位的職責公司內(nèi)部各相關職能部門和所屬單位為預算執(zhí)行單位,主要履行以下職責:(一)根據(jù)
4、本單位的實際和預算年度的經(jīng)營目標,負責本單位預算編制、上報、控制、分析和考核工作。(二)負責將本單位預算指標分解落實到各部門、各業(yè)務單元、車間、班組。(三)按照授權(quán)審批程序,嚴格執(zhí)行各項預算。(四)研究解決預算編制執(zhí)行中存在的問題。(五)根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展實際,提出預算調(diào)整的建議。第三章第三章預算內(nèi)容算內(nèi)容第十二條預算組成預算由生產(chǎn)經(jīng)營預算、資本預算、財務預算組成。生產(chǎn)經(jīng)營預算是反映預算期內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的預算,主要包括銷售預算、生
5、產(chǎn)預算、制造費用預算、產(chǎn)品成本預算、營業(yè)成本預算、采購預算、期間費用預算等。主要以生產(chǎn)經(jīng)營預算表的形式反映。(一)銷售或營業(yè)預算是預算期內(nèi)銷售各種產(chǎn)品或者提供各種勞務可能實現(xiàn)的銷售量或者業(yè)務量及其收入的預算,主要依據(jù)年度目標利潤、預測的市場銷量及提供的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以及市場價格編制。編制銷售預算時,需列出各主要產(chǎn)品銷售預算。(二)生產(chǎn)預算主要是在銷售預算的基礎上,依據(jù)各種產(chǎn)品的生產(chǎn)能力、各項材料及人工的消耗定額及其物價水平和期初期末存貨及銷售
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