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文檔簡介
1、 全 日 制 專 業(yè) 學 位 碩 士 學 位 論 文 題 目 風險導向內(nèi)部審計在 HD 公司的運用研究 作 者 姓 名 郝甜甜 導師姓名、職稱 侯曉靖 副教授 學科(專業(yè))名 會計碩士 提 交 論 文 日 期 2017 年 06 月 14 日 分 類 號 F239.45 學 號 142060444 密 級 中文摘要 論文題目:風險導向內(nèi)部審計在 文題目:風險導向內(nèi)部審計在 HD 公司的運用研究 公司的運用研究 專 業(yè):
2、會計 業(yè):會計碩士 碩士 碩 士 生: 生:郝甜甜 郝甜甜(簽名) (簽名) 導 師: 師:侯曉靖 侯曉靖(簽名) (簽名) 摘 要 隨著“中國制造2025”戰(zhàn)略的實施和在制造業(yè)結(jié)構(gòu)由勞動和資源密集型產(chǎn)業(yè)向資本和技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)的升級這樣的大背景下,與之“配套”發(fā)展的內(nèi)部資源與結(jié)構(gòu)也應進行升級與改造。現(xiàn)在公司的內(nèi)部審計大多還是采用制度基礎審計模式對相關(guān)領域進行審計,這種內(nèi)部審計
3、模式存在的問題在具體運用中也日漸凸顯,而風險導向內(nèi)部審計是在制度基礎審計上進行審計方法的改進,在內(nèi)部審計中風險導向內(nèi)部審計模型也越來越多的被公司采納與應用。本文將以HD中小型制造公司為研究對象,從公司現(xiàn)行內(nèi)部審計現(xiàn)狀及問題為切入點,引出對公司風險導向內(nèi)部審計模型的構(gòu)建既而具體運用到年度財務決算中。 本文由六部分組成,第一部分是緒論,著重介紹了風險導向內(nèi)部審計的研究背景對國內(nèi)外的風險導向內(nèi)部審計的研究與應用成效進行總結(jié);第二部分是風險導向
4、內(nèi)部審計的理論基礎,在此部分系統(tǒng)地回顧了審計風險和風險管理的涵義、風險導向內(nèi)部審計的發(fā)展背景和特點, 為后文的寫作打下了理論基礎; 第三部分是HD公司內(nèi)部審計現(xiàn)狀分析,通過對公司和內(nèi)部審計基本情況進行了一定的解析,提出其內(nèi)部審計存在的問題并進行原因分析; 第四部分是風險導向內(nèi)部審計在HD公司的構(gòu)建, 本章立足于公司經(jīng)營特點和行業(yè)特點,對HD公司內(nèi)部審計進行風險導向的構(gòu)建,重點是對風險識別、風險評估和風險應對,并根據(jù)對內(nèi)部審計設計對年度財
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