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文檔簡介
1、財務預算財務預算目標目標利用EXCEL進行財務預算編制,以便建立預算管理制度,有效地調(diào)整和控制企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動,促進企業(yè)達到經(jīng)營目標。實例:一個現(xiàn)金預算的編制某公司銷售部門根據(jù)預測指標、銷售單價及收款條件,分季度來編制銷售預算并預計現(xiàn)金收入,為了計算簡化,假設(shè)企業(yè)只生產(chǎn)和銷售一種產(chǎn)品。難點分析難點分析財務預算表達的主要是資金、收入、成本、費用和利潤之間的關(guān)系,其中利潤目標是企業(yè)主要奮斗目標,為了達到這目標,各級部門就必須根據(jù)具體的財務目
2、標安排各自的經(jīng)營活動,使企業(yè)總體目標得到保障。關(guān)于財務預算的編制程序和編制期等內(nèi)容,因為可以從相關(guān)的財會資料中查到,我們這里不做詳細介紹,。下面舉一個現(xiàn)金預算方面的例子,通過這個例子,使您對EXCEL的強大計算統(tǒng)計功能能有較深的理解,并且可以編制出更出色的財務預算表。相關(guān)資料的搜集相關(guān)資料的搜集要進行系統(tǒng)完善的財務預算,必須要先收集好有關(guān)的資料,如果手頭什么資料都沒有,預算也就無從談起。如果大多數(shù)資料都已齊全,只有少數(shù)幾個數(shù)據(jù)欠缺,可以
3、進行估算,給出這些數(shù)據(jù)的范圍值,利用EXCEL的強大計算功能,也可以進行預算。下面先給出相關(guān)的資料?!百Y料1”工作表是公司1997年度銷量表。每季的銷售額在當季收到貨款的占80%,其余部分在下季度收取。該公司各季度的期末存貨按一季度銷售量的10%計算,年末存貨預計為220件。各季度的期末存料量是預計下一季度生產(chǎn)需要量的20%。預算期末存料量預計為900千克。預算期末材料單價為10元,每季度的購料款于當季付款占60%,其余在下季支付。“資
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