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文檔簡介
1、—1—鹽城市亭湖區(qū)交通運輸局預算管理制度第一章總則第一條第一條為加強交通經費預算管理,規(guī)范財務行為,提高資金使用效益,促進交通各項事業(yè)的發(fā)展,根據《中華人民共和國預算法》、《行政單位會計制度》、《事業(yè)單位會計制度》等法律、法規(guī),結合省、市交通運輸行業(yè)財務管理和區(qū)財政局財政財務管理規(guī)定,制定本制度。第二條第二條預算管理堅持以下原則:(一)統(tǒng)一領導、分級負責、歸口管理原則。在局黨委的統(tǒng)一領導下,根據交通事業(yè)發(fā)展需要,統(tǒng)籌安排和使用各項經費,
2、同時劃分財權,由單位分級管理,各單位對下達的預算經費統(tǒng)籌安排和使用,并進行事前、事中和事后控制。(二)量入為出,收支平衡原則。即編制預算要積極穩(wěn)妥,以收定支,量入為出,收支平衡,不搞赤字預算。第二章預算管理體制及其職責第三條第三條局本級在預算管理方面的主要工作職責有:負責擬定預算管理規(guī)章制度和年度經費預算方案,經局黨委審議通過后執(zhí)行。第四條第四條分管財務的領導在預算管理方面的主要工作職責有:負責審核經費預算草案和預算管理規(guī)章制度文稿,并
3、按規(guī)定—3—第四章預算的編制第八條第八條交通預算是根據交通事業(yè)發(fā)展計劃和任務編制的年度綜合財務計劃,它由收入預算和支出預算組成。交通所有收入、支出,應當全部納入預算,據實填報,統(tǒng)籌安排。第九條第九條收入預算的編制交通收入預算應以上年度預算執(zhí)行情況為基礎,根據本年度維持交通正常運轉和發(fā)展的基本要求,考慮預算年度的收入增減因素進行測算。交通收入主要包括財政撥款收入、罰沒收入、上級補助收入。編制收入預算時,要突出財政供給的主渠道地位,對上級補
4、助收入的預算申報數,要遵循穩(wěn)健性原則,對沒有把握的收入不能列入預算,對預計發(fā)生的收入不能高估。第十條第十條支出預算的編制交通支出預算,分為基本支出和項目支出兩部分。1、基本支出預算的編制根據支出的基本性質進行合理歸并,確定基本支出構成,劃分為工資福利支出、對個人和家庭的補助、商品和服務支出三部分。1工資福利支出預算包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出。(2)對個人和家庭的補助預算包括:離休
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