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文檔簡介
1、某公司內(nèi)控制度某公司內(nèi)控制度目錄貨幣資金內(nèi)部控制制度..............................................2貨幣資金管理制度................................................2現(xiàn)金及及銀行存款管理制度........................................5票據(jù)及有關印章的管理制度.........................
2、...............8固定資產(chǎn)控制制度.................................................11存貨控制制度.....................................................18低值易耗品管理制度.............................................18材料管理制度......................
3、.............................20工程項目控制制度.................................................29籌資及權(quán)益控制制度...............................................34采購與付款控制制度...............................................37銷售與收款控制制度.....
4、..........................................45成本與費用內(nèi)部控制制度...........................................48財務管理信息系統(tǒng)控制制度.........................................56財務信息系統(tǒng)操作使用管理制度...................................57財務信息系統(tǒng)計算機硬件設備維
5、護管理制度.........................59財務信息系統(tǒng)軟件維護管理制度...................................61財務信息系統(tǒng)帳務管理制度.......................................63財務信息系統(tǒng)報表管理制度.......................................65財務信息系統(tǒng)檔案管理制度...................
6、....................66預防計算機病毒措施制度.........................................68稅收管理控制制度.................................................69支付審批。審批人根據(jù)其職責、權(quán)限和相應程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。對不符合規(guī)定的貨幣資金支付申請,審批人應當拒絕批準。支付復核。復核人應當對批準后的貨幣資金支付申請進行復核,
7、復核貨幣資金支付申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當?shù)取秃藷o誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。未被批準的付款申請退回原申請人。經(jīng)過批準的付款申請轉(zhuǎn)交給出納執(zhí)行。辦理支付。出納人員應當根據(jù)復核無誤的支付申請,按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。公司對于重要貨幣資金支付業(yè)務,應當實行集體決策和審批,并建立責任追究制度,防范貪污、侵占、挪用貨幣資金等行為
8、。4嚴禁未經(jīng)授權(quán)的機構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務或直接接觸貨幣資金。5批準付款及付款方式對于不同種類的付款,規(guī)定不同的授權(quán)人、權(quán)限和付款方式(例如應付帳款,公司內(nèi)部往來帳和其他相關帳目),并在付款授權(quán)的基礎上和充分利用信用條款的原則下執(zhí)行付款程序。被批準的付款申請應詳細注明金額,付款時間和付款方式。付款方式應根據(jù)采購訂單或采購合同中的付款條款來確定。主管會計根據(jù)規(guī)則審核付款申請及附件,并批準申請。若經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)有以下情況之一的,主管會計將拒絕
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