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1、技工學(xué)校財務(wù)管理制度一備用金管理制度1借用備用金是為了方便有采購和其他經(jīng)常業(yè)務(wù)的部門人員。2需借支備用金者,應(yīng)由所在部門提出申請,填寫借款憑證,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準,到財務(wù)處領(lǐng)取。3備用金只能用于所申請的業(yè)務(wù),不得挪作他用。4備用金一般在期初借入,期末結(jié)帳前結(jié)清。5財務(wù)處有權(quán)對各部門備用金的使用情況隨時進行抽查,發(fā)現(xiàn)未按規(guī)定使用者,財務(wù)處有權(quán)停止其備用金的借支。6備用金的借支額度根據(jù)借款者的經(jīng)常性要求,由財務(wù)處核定。7備用金一般不超過1000
2、元,如確因工作需要增加額度,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。81000元以上的開支,一般應(yīng)通過銀行結(jié)算。二支票管理制度1財務(wù)人員不得簽發(fā)空白支票、空頭支票,日期、收款單位等必須填寫齊全,在確實無法確定欄目內(nèi)容的情況下,必須加以限制。2領(lǐng)用支票時應(yīng)登記領(lǐng)票人的姓名、部門、支票號碼和大約所需金額和支付內(nèi)容。3支票存根聯(lián)歸還時,所附單據(jù)必須有經(jīng)辦人、驗收人、負責(zé)人簽字。1暫付款是指各類暫付、應(yīng)收和預(yù)付的款項,主要是由于職工出差、貨款、工程款項預(yù)付以及因工作
3、需要不便及時結(jié)帳而支出的款項。2暫付款要遵循下列原則:a.預(yù)付給外單位的各種工程款、合同或協(xié)議支付。設(shè)備款、材料款等要按照簽訂的b.預(yù)付給個人的差旅費,必須持有關(guān)出差的文件或通知,借款必須嚴格控制在經(jīng)費包干的范圍內(nèi)。c.財務(wù)部門的各種暫付款,必須貫徹專款專用的原則,不得挪作他用,更不得用于個人的借款。d.各種預(yù)付款由所在部門提出申請,部門審核并辦理暫付手續(xù)。3暫付款必須遵循下列報銷時間:a.差旅費在回校一周之內(nèi)結(jié)算。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后,由
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