奧康集團計劃財務部成本管理員考核指標_第1頁
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文檔簡介

1、計劃財務部成本管理員考核指標考核維度:任務績效考核維度:任務績效考核人:考核人:指標項指標項考評目的考評目的指標解釋指標解釋審核原始票據(jù)的合理性保證取得合理、合法的原始憑證對原始票據(jù)審核的合理性,被查出的不符合報銷事項的原始票據(jù)數(shù)量各項成本的審核力度嚴格執(zhí)行費用控制標準,降低各項費用開支因審核不力而導致的費用超標的筆數(shù),金額是否嚴格遵守成本費用開支標準與范圍,是否在預算范圍內進行報銷內部會計報表完成及時性、準確性保證內部會計報表按時保質

2、完成每月按時準確完整上報內部會計報表項目、部門費用控制情況、監(jiān)督力度保證項目、部門成本費用在責任單位可控指標內進行控制實際開支與預算、控制指標的分析比較是否因監(jiān)督不力使控制指標發(fā)生不合理偏差[否決性指標]是否因監(jiān)督不力致使項目或經費指標超實際任務期限使用統(tǒng)計報表的及時性、準確性統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時準確報送統(tǒng)計報表出現(xiàn)系統(tǒng)認可外的統(tǒng)計誤差,統(tǒng)計報表的報送延誤天數(shù)成本管理體系改進建議發(fā)現(xiàn)和改進成本管理體系問題編制報送流程改進建議報告,建議的合理性與

3、可行性保密工作杜絕泄密不發(fā)生泄密事件(否決性指標)備注:計劃財務部成本管理員考核指標考核維度:任務績效考核維度:任務績效考核人:考核人:指標項指標項考評目的考評目的指標解釋指標解釋審核原始票據(jù)的合理性保證取得合理、合法的原始憑證對原始票據(jù)審核的合理性,被查出的不符合報銷事項的原始票據(jù)數(shù)量各項成本的審核力度嚴格執(zhí)行費用控制標準,降低各項費用開支因審核不力而導致的費用超標的筆數(shù),金額是否嚴格遵守成本費用開支標準與范圍,是否在預算范圍內進行報

4、銷內部會計報表完成及時性、準確性保證內部會計報表按時保質完成每月按時準確完整上報內部會計報表項目、部門費用控制情況、監(jiān)督力度保證項目、部門成本費用在責任單位可控指標內進行控制實際開支與預算、控制指標的分析比較是否因監(jiān)督不力使控制指標發(fā)生不合理偏差[否決性指標]是否因監(jiān)督不力致使項目或經費指標超實際任務期限使用統(tǒng)計報表的及時性、準確性統(tǒng)計數(shù)據(jù)及時準確報送統(tǒng)計報表出現(xiàn)系統(tǒng)認可外的統(tǒng)計誤差,統(tǒng)計報表的報送延誤天數(shù)成本管理體系改進建議發(fā)現(xiàn)和改進

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