2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題(含答案詳解+作文范文)_第1頁
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文檔簡介

1、中國銀監(jiān)會關(guān)于印發(fā)《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》的通知銀監(jiān)發(fā)〔2016〕12號各銀監(jiān)局,各政策性銀行、大型銀行、股份制銀行,郵政儲蓄銀行,外資銀行,金融資產(chǎn)管理公司,其他會管金融機構(gòu):現(xiàn)將《商業(yè)銀行內(nèi)部審計指引》印發(fā)給你們,請遵照執(zhí)行。2016年4月16日(此件發(fā)至銀監(jiān)分局和地方法人銀行業(yè)金融機構(gòu))不斷提升內(nèi)部審計人員的專業(yè)能力和職業(yè)操守。第六條銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)依據(jù)本指引對商業(yè)銀行內(nèi)部審計工作實施監(jiān)管評估。第二章組織架構(gòu)第七條商業(yè)銀行應(yīng)建立

2、獨立垂直的內(nèi)部審計體系。第八條董事會對內(nèi)部審計的獨立性和有效性承擔(dān)最終責(zé)任。董事會應(yīng)根據(jù)本銀行業(yè)務(wù)規(guī)模和復(fù)雜程度配備充足、穩(wěn)定的內(nèi)部審計人員;提供充足的經(jīng)費并列入財務(wù)預(yù)算;負(fù)責(zé)批準(zhǔn)內(nèi)部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度審計計劃等;為獨立、客觀開展內(nèi)部審計工作提供必要保障;對內(nèi)部審計工作的獨立性和有效性進行考核,并對內(nèi)部審計質(zhì)量進行評價。第九條董事會應(yīng)下設(shè)審計委員會。審計委員會成員不少于3人,多數(shù)成員應(yīng)為獨立董事。審計委員會成員應(yīng)具有財務(wù)、審

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