醫(yī)院財務收支的審計報告_第1頁
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文檔簡介

1、醫(yī)院財務收支的審計報告醫(yī)院財務收支的審計報告醫(yī)院審計報告范本(財務收支情況)醫(yī)院:我們接受委托,于XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日派出審計小組對____醫(yī)院XXXX年XXXX年1月1日至XXXX年12月31日期間的收支情況及截止XXXX年XX月XX日的財務狀況進行了就地審計,并對內部控制情況進行了測評。貴院提供了會計憑證、賬簿、報表及其他相關資料,這些資料的真實性、合法性、完整性由貴院負責,我們的責任是在實施審計工作的基礎

2、上對貴院XXXX年XXXX年1月1日至XXXX年12月31日期間的收支情況及截止XXXX年XXXX年1月1日至XXXX年12月31日的財務狀況以及內部控制發(fā)表審計意見。我們的審計是依據(jù)《XXXX》進行的。在審計過程中,我們結合委托事項的實際情況,實施了包括抽查會計記錄等我們認為必要的審計程序。一、基本情況_____醫(yī)院系根據(jù)__市衛(wèi)生局“衛(wèi)函[XX]191號”《關于__醫(yī)院變更為__醫(yī)院的通知》,由原“___醫(yī)院”變更而來。舉辦單位:_

3、__市衛(wèi)生局;事業(yè)單位法人證書號:事證第____號;宗旨和業(yè)務范圍:為人民衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展服務,呼吸、消化、心血管內科、普通外科、骨科、泌尿外科、貴院設置了藥械會計崗位,但歸屬藥劑科管理。因藥品、器械的保管和記賬屬于不相容職務,建議藥械會計應由財務科委派,并對財務科負責。貨幣資金內部控制貴院貨幣資金內部控制存在以下情況:出納每日收取門診、住院收入,同時對門診、住院收入票據(jù)的金額及單據(jù)連號情況進行復核,但無復核簽字記錄。貴院貨幣資金余額較大,

4、應加強印章、票據(jù)的管理,健全貨幣資金內控制度,確保資金的安全。為提高貨幣資金的使用效益,建議貴院可考慮按規(guī)定進行金融產(chǎn)品等投資。藥品及器械的采購、付款、保管貴院每年初對當年所需的藥品全部實行了招標采購,并與供應單位簽訂了合同,價格嚴格按照政府招標采購網(wǎng)站上確定的價格執(zhí)行;對于降價的藥品,及時與供貨商聯(lián)系,調低采購價格。貴醫(yī)院按時與供貨商對賬,有嚴格的退貨、折扣和折讓的制度;收取的一部分惠民捐款專項(來自:寫論文網(wǎng):醫(yī)院財務收支的審計報告

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