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1、第1頁共5頁20XX20XX內部審計年度工作計劃例文內部審計年度工作計劃例文[1][1]特征碼特征碼NaqrXeUgJnRcxGFOFHQKNaqrXeUgJnRcxGFOFHQK一、集團公司內部審計工作總體思路:1、今后5年公司審計工作的總體目標是:由傳統(tǒng)的財務收支審計轉變?yōu)榻洕б鎸徲?、內部控制審計、經濟合同審計等并重?、20xx年審計工作重點是:以內控制度審計為基礎以經營業(yè)績審計為中心,提高審計工作質量,加強審計意見的落實,充分
2、發(fā)揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益中的作用,即在實施審計監(jiān)督同時,提高審計服務職能。二、20xx年度集團公司內部審計工作計劃如下:1、完善審計內控制度促進集團內控管理健全與完善⑴首先完善集團公司內審制度,做到審計工作有據可依,根據審計業(yè)務類型,準備建立《集團公司內部控制制度審計辦法》、《集團公司預算執(zhí)行情況審計辦法》、《集團公司合同管理審計辦法》三項內審制度。⑵內控制度是指公司為實現經營目標,保障資產完整、保證會計信息真實、
3、促進經濟活動健康有序進行而制定的一種內部協(xié)調、第3頁共5頁審計一定要與經濟責任審計以及其他專項審計相結合,經濟責任審計也就是對下屬企業(yè)經營者年度或任期內的經營目標、經營任務完成情況以及真實性進行審計。集團公司不僅要加強離任審計,還應搞好任中審計,注重對下屬企業(yè)領導干部任中經營績效的評價。⑴對下屬企業(yè)經營業(yè)績審計(年度審計、半年度審計):通過對下屬企業(yè)20xx年度經營業(yè)績審計,出具審計報告,提交集團公司考核小組,作為對各下屬企業(yè)考核的依據
4、。通過對20xx年的半年度預算執(zhí)行審計,發(fā)現預算執(zhí)行過程與內控管理中存在問題,敦促其糾正問題、執(zhí)行集團經營政策、落實經營管理措施,圍繞集團年度經營目標提高經營效益。⑵結合經營開展經營專項審計,促進內控制度貫徹與執(zhí)行①收入合同審計集團實行資金集中管理,各企業(yè)的收入應全部納入預算管理,并入賬核算,禁設小金庫,因此,對下屬企業(yè)的各項收入項目是否納入預算管理,收入金額全部入賬,以及收入內控是否健全、有效進行審計。②在各項成本費用支出進行跟蹤審計
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