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文檔簡介
1、企業(yè)所得稅年度納稅申報表(主表)31申報所屬期間:年月日至年月日金額單位:元計算機(jī)代碼申報單位地址及電話繳款書號經(jīng)濟(jì)類型行業(yè)入庫級次行次項(xiàng)目本期累計金額1銷售(營業(yè))收入(見附表一)2減:銷售退回3折扣與折讓4銷售(營業(yè))收入凈額(4=123)5其中:免稅的銷售(營業(yè))收入6特許權(quán)使用費(fèi)收益7投資收益(見附表二)8投資轉(zhuǎn)讓凈收益(見附表二)9租賃凈收益10匯兌凈收益11資產(chǎn)盤盈凈收益12補(bǔ)貼收入13其他收入(附明細(xì)表)收入總額14收入總
2、額合計(14=4678910111213)15銷售(營業(yè))成本(見附表三)16其中:銷售稅金17期間費(fèi)用合計(17=18……42)18其中:工資薪金(見附表四)19職工福利費(fèi)、職工工會經(jīng)費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)(見附表四)20固定資產(chǎn)折舊(見附表五)21無形資產(chǎn)、遞延資產(chǎn)攤銷(見附表五)22研究開發(fā)費(fèi)用23利息凈支出24匯兌凈損失25租金凈支出26上繳總機(jī)構(gòu)管理費(fèi)27業(yè)務(wù)招待費(fèi)28稅金29壞帳損失(見附表六)30增提的壞帳準(zhǔn)備金(見附表六)扣除
3、項(xiàng)目31資產(chǎn)盤虧、毀損和報廢凈損失64其中:管理費(fèi)65納稅調(diào)整后所得(65=434461)66減:彌補(bǔ)以前年度虧損(見附表九)67減:免稅所得(67=68……78)68其中:免稅的國債利息所得69免稅的補(bǔ)貼收入70免稅的納入預(yù)算管理的基金、收費(fèi)或附加71免于補(bǔ)稅的投資收益72免稅的技術(shù)轉(zhuǎn)讓收益73免稅的治理“三廢”收益74免稅的股息收入75免稅的高等學(xué)校、中小學(xué)培訓(xùn)收入76免稅的科研單位、大專院校技術(shù)收益77免稅的為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供的技術(shù)、
4、勞務(wù)收入78其他免稅所得(附明細(xì)表)79應(yīng)納稅所得額(79=656667)80適用稅率81應(yīng)繳所得稅額(81=7980)82減:抵免40%稅款額83減:經(jīng)批準(zhǔn)減免的所得稅額(見附表十)84加:期初未繳所得稅額應(yīng)繳企業(yè)所得稅85加:查補(bǔ)以前年度稅額企業(yè)所得稅年度納稅申報表(主表)33申報所屬期間:年月日至年月日金額單位:元計算機(jī)代碼申報單位行次項(xiàng)目本期累計金額86減:實(shí)際已繳納所得稅額87期末應(yīng)補(bǔ)(退)所得稅額(87=8182838485
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