2018年光明新區(qū)管委會(huì)預(yù)算_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、<p>  2018年光明新區(qū)管委會(huì)預(yù)算</p><p>  第一部分 2018年光明新區(qū)一般公共預(yù)算</p><p>  一、2018年新區(qū)經(jīng)濟(jì)及稅收形勢(shì)預(yù)測(cè)</p><p>  2018年新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),一是華僑城“光明小鎮(zhèn)”、天安云谷、中山大學(xué)深圳校區(qū)和地鐵6號(hào)線等重大產(chǎn)業(yè)民生項(xiàng)目將進(jìn)入密集建設(shè)期,有效拉動(dòng)建安行業(yè)相關(guān)稅收增長(zhǎng)

2、;二是新區(qū)房地產(chǎn)行業(yè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì),龍光玖龍臺(tái)項(xiàng)目二期、勤誠(chéng)達(dá)正大城等項(xiàng)目將對(duì)新區(qū)稅收作出較大貢獻(xiàn);三是以華星光電為代表的轄區(qū)高新技術(shù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大,經(jīng)營(yíng)效益也將進(jìn)一步改善,將繼續(xù)推動(dòng)新區(qū)財(cái)稅收入保持平穩(wěn)增速。</p><p>  綜合分析,2018年新區(qū)全口徑稅收收入將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。預(yù)計(jì)可完成135億元,其中國(guó)稅部分100億元、地稅部分35億元,較2017年預(yù)計(jì)完成規(guī)模(118億元)增幅

3、達(dá)14.4%。</p><p>  二、2018年新區(qū)一般公共預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和原則</p><p><b>  (一)指導(dǎo)思想。</b></p><p>  認(rèn)真貫徹黨的十九大會(huì)議和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,全面落實(shí)新區(qū)黨工委、管委會(huì)決策部署,嚴(yán)格執(zhí)行新《預(yù)算法》及國(guó)務(wù)院、財(cái)政部、市財(cái)政委關(guān)于預(yù)算管理和細(xì)化預(yù)算編制的有關(guān)規(guī)定精神,堅(jiān)持依

4、法理財(cái),繼續(xù)推進(jìn)深化財(cái)稅體制改革和加大財(cái)政資金盤活統(tǒng)籌使用力度,加快建立全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代預(yù)算制度。</p><p><b> ?。ǘ┚幹圃瓌t。</b></p><p>  1.科學(xué)研判經(jīng)濟(jì)形勢(shì),實(shí)事求是編制收入預(yù)算。落實(shí)收入預(yù)算從約束性轉(zhuǎn)向預(yù)期性的要求,綜合考慮重點(diǎn)項(xiàng)目、重點(diǎn)企業(yè)以及房地產(chǎn)等行業(yè)情況,科學(xué)穩(wěn)妥地做好財(cái)政收入預(yù)期,實(shí)事求是編制收入預(yù)算。<

5、/p><p>  2.保障基本、突出重點(diǎn),嚴(yán)控一般性經(jīng)費(fèi)支出。緊密圍繞新區(qū)黨工委、管委會(huì)中心工作,優(yōu)先滿足政權(quán)運(yùn)作和民生服務(wù),重點(diǎn)強(qiáng)化重大項(xiàng)目保障力度,不留剛性缺口。繼續(xù)有保有壓,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)以及會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等一般性經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>  3.提升預(yù)算可執(zhí)行性,編實(shí)編細(xì)項(xiàng)目預(yù)算。進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算精細(xì)化管理,嚴(yán)格實(shí)行三級(jí)項(xiàng)目申報(bào)體系,所有支出安排必須細(xì)化至底級(jí),功能分類細(xì)化至項(xiàng)級(jí)、

6、經(jīng)濟(jì)分類細(xì)化至款級(jí),推動(dòng)各預(yù)算單位對(duì)年度工作開展早做謀劃,做到預(yù)算編制切實(shí)可行、有依有據(jù),以確保年度預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有效。</p><p>  4.注重規(guī)劃統(tǒng)籌,實(shí)現(xiàn)財(cái)政中長(zhǎng)期收支平衡。樹立財(cái)政中長(zhǎng)期規(guī)劃理念,做好各類涉及財(cái)政資金支持的重大政策和重大項(xiàng)目的規(guī)劃工作,合理區(qū)分項(xiàng)目資金總需求與分年度需求,做好中長(zhǎng)期規(guī)劃與年度預(yù)算的有機(jī)銜接,確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政中長(zhǎng)期收支平衡。</p><p>  5.落實(shí)

7、部門預(yù)算主體責(zé)任,規(guī)范年度預(yù)算二次分配。各預(yù)算單位主要負(fù)責(zé)人是部門預(yù)算編制執(zhí)行的第一責(zé)任人,依法對(duì)本單位預(yù)算的真實(shí)完整性和合法合規(guī)性負(fù)責(zé);同時(shí),對(duì)于存在預(yù)算二次分配的單位要減少代編,應(yīng)分解由各具體使用單位進(jìn)行編制申報(bào),預(yù)算執(zhí)行過程中如再有分配需要,必須要以實(shí)際支出作為分配依據(jù)。</p><p>  6.加強(qiáng)資金統(tǒng)籌盤活,提高資金使用效益。加大政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用力度,繼續(xù)推進(jìn)全口徑預(yù)

8、算管理;加大結(jié)轉(zhuǎn)資金和年度預(yù)算的統(tǒng)籌力度,除符合結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)定的上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付外,其他結(jié)余資金原則上全部不予結(jié)轉(zhuǎn);完善存量資金動(dòng)態(tài)盤活機(jī)制,及時(shí)統(tǒng)籌使用財(cái)政沉淀資金,對(duì)于預(yù)算執(zhí)行過程中預(yù)計(jì)無法形成支出、支出進(jìn)度較慢的項(xiàng)目資金酌情收回統(tǒng)籌用于社會(huì)發(fā)展亟需資金支持領(lǐng)域。</p><p>  三、2018年新區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)算</p><p>  2018年,光明新區(qū)一般公共預(yù)算收入50.07億

9、元,比2017年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)(下同)增長(zhǎng)12.6%,加上上級(jí)補(bǔ)助收入30.58億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金21.41億元和盤活存量資金4億元等轉(zhuǎn)移性收入后,一般公共預(yù)算總收入107.45億元。</p><p>  增值稅27.15億元,增長(zhǎng)24.7%,主要原因有:一是新區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢(shì)頭繼續(xù)良好,預(yù)計(jì)增值稅貢獻(xiàn)保持穩(wěn)定增長(zhǎng);二是新區(qū)各重點(diǎn)項(xiàng)目開工建設(shè),帶來一次性建安行業(yè)增值稅貢獻(xiàn)。</p><p

10、>  2.企業(yè)所得稅6.39億元,增長(zhǎng)4.7%,主要考慮是轄區(qū)各主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益將持續(xù)向好。</p><p>  3.個(gè)人所得稅2.86億元,增長(zhǎng)2.3%。</p><p>  4.城市維護(hù)建設(shè)稅4.75億元,增長(zhǎng)15.8%,主要是隨增值稅收入規(guī)模擴(kuò)大而上升。</p><p>  5.契稅1.64億元,下降25.6%,主要原因是2017年存在較旺盛房地產(chǎn)銷售影

11、響。</p><p>  6.其他各稅5.08億元,下降4.1%。</p><p>  7.非稅收入2.2億元,與上年持平。</p><p>  8.上級(jí)補(bǔ)助收入30.58億元,增長(zhǎng)24.4%,主要是市投區(qū)建補(bǔ)助資金有所增加。</p><p>  9.動(dòng)用上年結(jié)余1.29億元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)金21.41億元、盤活存量資金4億元以及國(guó)有資本經(jīng)

12、營(yíng)預(yù)算調(diào)入資金0.11億元。</p><p>  四、2018年新區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)算</p><p>  按照收支平衡的原則,2018年光明新區(qū)一般公共預(yù)算總支出107.45億元,比2017年年初預(yù)算(下同)下降17.95%,主要是上年存在一定規(guī)模一次性支出因素。其中:一般公共預(yù)算支出105.76億元、較上年減少18.2%,轉(zhuǎn)移性支出1.7億、與上年持平。具體如下:</p>

13、<p>  (一)一般公共預(yù)算支出。</p><p>  1.一般公共服務(wù),反映政府提供一般公共服務(wù)的支出,計(jì)劃安排6.6億元,增長(zhǎng)7.99%,主要是適當(dāng)增加政府各部門履行公共服務(wù)職能保障支出。</p><p>  2.公共安全,反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出,計(jì)劃安排9.65億元,下降12.54%,主要是原街道社區(qū)治安聯(lián)防綜治等人員,已統(tǒng)一清理規(guī)范納入新區(qū)網(wǎng)格員管理,相

14、應(yīng)支出調(diào)整至城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排。</p><p>  3.教育,反映政府教育事務(wù)支出,計(jì)劃安排15.24億元,增長(zhǎng)10.75%,主要是本年大幅提升民辦教育事業(yè)投入,比如新增民辦學(xué)校校舍結(jié)構(gòu)加固獎(jiǎng)補(bǔ)資金和提高民辦學(xué)校義務(wù)教育階段學(xué)位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。</p><p>  4.科學(xué)技術(shù),反映政府用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,計(jì)劃安排1.78億元,下降25.66%,主要是上年存在較大規(guī)模的社區(qū)基層技術(shù)改造升

15、級(jí)支出。</p><p>  5.文化體育與傳媒,反映政府在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支出,計(jì)劃安排1.25億元,下降11.19%,主要原因是上年存在自助圖書館項(xiàng)目建設(shè)支出。</p><p>  6.社會(huì)保障和就業(yè),反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出,計(jì)劃安排5.05億元,下降43.4%,主要原因是上年存在一次性機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金補(bǔ)繳支出。</p&g

16、t;<p>  7.醫(yī)療衛(wèi)生,反映政府醫(yī)療衛(wèi)生方面的支出,計(jì)劃安排9.34億元,與上年持平。</p><p>  8.節(jié)能環(huán)保,反映政府節(jié)能環(huán)保方面的支出,計(jì)劃安排2.93億元,下降60.25%,主要原因是上年存在中央海綿城市建設(shè)試點(diǎn)補(bǔ)助支出。</p><p>  9.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù),反映政府城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,計(jì)劃安排42.77億元,下降27.71%,主要是上年存在一次性的產(chǎn)業(yè)

17、用房建設(shè)等支出。</p><p>  10.農(nóng)林水事務(wù),反映政府農(nóng)林水事務(wù)支出,計(jì)劃安排2.57億元,增長(zhǎng)163.47%,主要是本年新增基本農(nóng)田經(jīng)營(yíng)權(quán)回收經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>  11.交通運(yùn)輸,反映政府交通運(yùn)輸方面的支出,計(jì)劃安排0.23億元,較上年基本持平。</p><p>  12.資源勘探信息等支出,反映政府對(duì)資源勘探、安全生產(chǎn)、中小企業(yè)發(fā)展和國(guó)有資產(chǎn)

18、監(jiān)管等方面的支出,計(jì)劃安排1.68億元,下降27.1%,主要原因有:一是上年屬新區(qū)街道辦事處分設(shè)改革后的首次運(yùn)行,存在較多基層安全生產(chǎn)管理部門的開辦費(fèi)支出;二是上年存在一次性的生產(chǎn)安全設(shè)備購(gòu)置支出。</p><p>  13.援助其他地區(qū)支出,反映政府用于各類援助、援贈(zèng)等資金支出,計(jì)劃安排0.73億元,增長(zhǎng)91.83%,主要是落實(shí)中央省市部署,加大精準(zhǔn)扶貧投入。</p><p>  14.

19、 國(guó)土海洋氣象等支出,反映國(guó)土管理等方面的支出,計(jì)劃安排0.07億元,較上年下降59.4%,主要原因是上年存在一次性的市補(bǔ)助地面坍塌防治資金支出。</p><p>  15.住房保障支出,反映政府用于住房方面的支出,計(jì)劃安排4.65億元,較上年增長(zhǎng)78.6%,主要是本年新增中央城鎮(zhèn)保障性住房安居工程專項(xiàng)補(bǔ)助支出。</p><p>  16.預(yù)備費(fèi)1.2億元,主要是按一般公共預(yù)算支出的1.1

20、%安排。</p><p><b>  (二)轉(zhuǎn)移性支出</b></p><p>  主要是按照《深圳市第五輪市區(qū)財(cái)政體制》精神,新區(qū)承擔(dān)的各項(xiàng)政策性上解支任務(wù)出,計(jì)劃安排1.7億元,與上年持平。</p><p>  表1:2018年光明新區(qū)公共預(yù)算總支出表</p><p><b>  單位:億元</b&g

21、t;</p><p>  第二部分 2018年光明新區(qū)政府性基金預(yù)算</p><p>  一、2018年新區(qū)政府性基金收入預(yù)算</p><p>  2018年光明新區(qū)政府性基金預(yù)算總收入45.47億元,較2017年預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)(下同)下降24.8%。主要有:</p><p>  1.當(dāng)年收入0.07億元,主要是區(qū)體彩公益金分成收入。&l

22、t;/p><p>  2.補(bǔ)助收入36.76億元,增長(zhǎng)115.4%,包括國(guó)有土地使用權(quán)出讓分成收入36.54億元、福彩公益金0.22億元等。</p><p>  3.動(dòng)用上年結(jié)余收8.65億元,下降80%,主要原因是上年存在較大規(guī)模結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入。</p><p>  二、2018年新區(qū)政府性基金支出預(yù)算</p><p>  按照收支平衡的原則,相

23、應(yīng)安排2018年光明新區(qū)政府性基金預(yù)算總支出45.47億元。主要是:</p><p>  1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.19億元,全部是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出,其中征地拆遷和補(bǔ)償1.95億元、土地開發(fā)支出0.57億元、城市建設(shè)支出38.23億元、補(bǔ)助被征地農(nóng)民支出0.87億元、土地出讓業(yè)務(wù)支出0.5億元、廉租住房支出3.08億元。</p><p>  2.其他支出0.28億元,全部是彩票

24、公益金支出。</p><p>  第三部分 2018年光明新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算</p><p>  一、2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的總體情況</p><p><b> ?。ㄒ唬┲笇?dǎo)思想</b></p><p>  認(rèn)真貫徹黨的十九大會(huì)議重要精神,結(jié)合光明新區(qū)國(guó)企分類整合、供給側(cè)改革的需要,克服原有業(yè)務(wù)萎縮困難、

25、推動(dòng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí),全面深化國(guó)企改革,不斷增強(qiáng)新區(qū)國(guó)有經(jīng)濟(jì)活力,優(yōu)化國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出結(jié)構(gòu),著力保障和改善民生,積極服務(wù)新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。</p><p><b>  (二)編制原則</b></p><p>  根據(jù)上述指導(dǎo)思想,2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算編制原則有:</p><p>  一是依法編制。嚴(yán)格按照國(guó)務(wù)院、財(cái)政部關(guān)于預(yù)算管理的

26、有關(guān)規(guī)定,依法編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算,精細(xì)化編制各項(xiàng)預(yù)算項(xiàng)目。</p><p>  二是加強(qiáng)統(tǒng)籌。強(qiáng)化國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金的統(tǒng)籌力度,扶持企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域,積極發(fā)揮國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金的使用效益,促進(jìn)國(guó)有企業(yè)參與新區(qū)建設(shè),給予政策性補(bǔ)貼。</p><p>  三是轉(zhuǎn)型發(fā)展。優(yōu)化國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出結(jié)構(gòu),協(xié)助區(qū)屬企業(yè)解決企業(yè)歷史遺留問題;充分發(fā)揮財(cái)政政策杠桿引導(dǎo)效用,促進(jìn)企業(yè)技術(shù)更新,推進(jìn)區(qū)屬

27、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。</p><p><b>  (三)編制范圍</b></p><p>  2018年度新區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算來源于新區(qū)兩家區(qū)屬企業(yè)2017年上繳利潤(rùn)和上年度結(jié)余,支出范圍包括新區(qū)區(qū)屬企業(yè)及其下屬公司。</p><p><b>  (四)總體情況</b></p><p>  根據(jù)上述指導(dǎo)思

28、想和編制原則,2018年預(yù)算安排上年國(guó)企上繳利潤(rùn)收入3532萬元,加上國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余16萬元,共計(jì)3548萬元。根據(jù)區(qū)屬企業(yè)上報(bào)的國(guó)有資本金經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目申請(qǐng),預(yù)算安排本年支出3548萬元,收支平衡。 </p><p>  表1:2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總表</p><p><b>  單位:萬元</b></p><p>  二、2018

29、年收支預(yù)算安排的主要情況</p><p>  (一)2017年區(qū)屬企業(yè)運(yùn)營(yíng)及利潤(rùn)上繳情況</p><p>  預(yù)計(jì)2017年底,區(qū)屬企業(yè)資產(chǎn)總額137.2億元,凈資產(chǎn)99.8億元,利潤(rùn)總額2.09億元,同比增加33.1%,其中凈利潤(rùn)1.55億元,同比增加33.5%。</p><p>  按照新區(qū)國(guó)資監(jiān)管文件規(guī)定,新區(qū)區(qū)屬企業(yè)年度可分配的利潤(rùn),1000萬以下(含本數(shù))

30、部分按50%的比例上繳利潤(rùn);1000萬—2000萬(含本數(shù))部分按40%的比例上繳利潤(rùn);2000萬以上(不含本數(shù))部分按30%的比例上繳。預(yù)計(jì)2017年光明集團(tuán)上繳1302萬元,建發(fā)集團(tuán)上繳2230萬元。</p><p>  (二)收入和支出結(jié)構(gòu)情況</p><p>  2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3548萬元,其中利潤(rùn)收入占預(yù)算收入的99.55%,2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算結(jié)余占預(yù)算收

31、入的0.45%。</p><p>  2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排本年支出3548萬元,其中上繳財(cái)政一般公共預(yù)算占30%,其他解決歷史遺留問題及改革成本支出占10%,安排國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼占47%,安排其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出占13 %。</p><p>  表2:2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表</p><p><b>  單位:萬元</b>

32、;</p><p>  2018年支出預(yù)算安排情況是轉(zhuǎn)移性支出1060萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出2488萬元。具體包括:</p><p>  1.調(diào)出資金,共1項(xiàng)1060萬元。上繳財(cái)政一般公共預(yù)算1060萬元(根據(jù)《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于2017年深化經(jīng)濟(jì)體制改革重點(diǎn)工作意見的通知》(國(guó)發(fā)〔2017〕27號(hào))的要求,將中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算調(diào)入一般公共預(yù)算的比例提高到22%,新區(qū)國(guó)資部

33、門以體現(xiàn)區(qū)屬企業(yè)對(duì)新區(qū)的社會(huì)經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn),以上繳利潤(rùn)30%的比例,上繳財(cái)政一般公共預(yù)算)。</p><p>  2. 其他解決歷史遺留問題及改革成本支出,共1項(xiàng)350萬元。根據(jù)市政府有關(guān)原農(nóng)場(chǎng)干部生活費(fèi)補(bǔ)貼的批復(fù)意見,給予光明集團(tuán)解決歷史遺留問題350萬元。</p><p>  3.國(guó)有企業(yè)政策性補(bǔ)貼,共5項(xiàng)1680萬元。包括:(1)支持創(chuàng)新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化補(bǔ)助200萬元;(2)支持安全生產(chǎn)資金補(bǔ)助

34、480萬元;(3)支持市場(chǎng)品質(zhì)提升綜合改造補(bǔ)助600萬元;(4)支持設(shè)備更新補(bǔ)助200萬元;(5)支持為外經(jīng)服務(wù)提供相關(guān)工作支持費(fèi)用200萬元。</p><p>  4.其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出,共2項(xiàng)458萬元。包括:(1)統(tǒng)籌發(fā)放外部董事津貼32萬元;(2)統(tǒng)籌發(fā)放“兩監(jiān)”人員薪酬426萬元。</p><p><b>  三、預(yù)算結(jié)余</b></p>

35、<p>  2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支平衡,無結(jié)余。</p><p>  第四部分 其他事項(xiàng)</p><p>  一、2018年,光明新區(qū)繼續(xù)嚴(yán)控 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算,新區(qū)本級(jí)各預(yù)算單位及6個(gè)辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算約為0.94億元,比2017年預(yù)算數(shù)(下同)減少約0.06億元。具體如下:</p><p> ?。ㄒ唬?018年因公出國(guó)經(jīng)

36、費(fèi)繼續(xù)實(shí)行指標(biāo)單列,封閉管理,全年總控?cái)?shù)為240萬元,與2017年預(yù)算數(shù)持平。</p><p> ?。ǘ?018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為364萬元,較2017年預(yù)算數(shù)減少約66萬元,主要原因是新區(qū)2018年繼續(xù)嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)開支。</p><p> ?。ㄈ?018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.88億元,較2017年預(yù)算數(shù)減少約0.06億元,其中:</p><p&g

37、t;  1.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.42億元,減少0.1億元,主要是上年存在一次性消防、交警等特種車輛購(gòu)置因素;</p><p>  2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.46億元,增加0.05億元,主要是上年新增購(gòu)置特種車輛帶來運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。</p><p>  光明新區(qū)將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)執(zhí)行情況的日常監(jiān)控,確保落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)要求。</p><p>  表4 :2018年“

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