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文檔簡介
1、<p> 南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站</p><p><b> 2017年部門決算</b></p><p><b> 目 錄</b></p><p><b> 第一部分:概況</b></p><p><b> 一、主要職能</b&
2、gt;</p><p> 二、部門決算單位構(gòu)成</p><p> 第二部分:2017年部門決算報表</p><p> 表一:收入支出決算總表</p><p><b> 表二:收入決算表</b></p><p><b> 表三:支出決算表</b></p>
3、<p> 表四:財政撥款收入支出決算總表</p><p> 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p> 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p><p> 表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p> 表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表</p><
4、;p> 第三部分:2017年度部門決算情況說明</p><p> 一、2017 年度收入支出決算總體情況。</p><p> 二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。</p><p> 三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。</p><p> 四、2017 年度政府性基金支出決算情況。</p>
5、;<p> 五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明。</p><p> 六、其他重要事項情況說明。</p><p><b> 第四部分:名詞解釋</b></p><p><b> 第一部分:概況</b></p><p><b> 一、主要職能&l
6、t;/b></p><p> 承擔動物免疫、檢疫和動物疫病防控工作;承擔動物產(chǎn)品監(jiān)督等相關事務性和技術性工作;承擔水產(chǎn)畜牧公益性技術推廣工作;承擔養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測的事務性和技術性工作。</p><p> 二、部門決算單位構(gòu)成</p><p> 由南曉鎮(zhèn)水產(chǎn)畜牧獸醫(yī)站(南寧市良慶區(qū)南曉鎮(zhèn)養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管服務站)構(gòu)成。</p>&l
7、t;p> 第二部分: 2017年度部門決算報表</p><p> 注:本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p><b> 表二:收入決算表</b></p><p> 單位:萬元 </p><p> 注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。&l
8、t;/p><p><b> 表三:支出決算表</b></p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 表四:財政撥款收入支出決算總表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門年度一般公共預算財
9、政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。</p><p> 表五:一般公共預算財政撥款支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。</p><p> 表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表</p>
10、<p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。</p><p> 表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年
11、度“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中。2017年度預算數(shù)為“三公”經(jīng)費年初預算數(shù),決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。</p><p> 表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算</p><p><b> 單位:萬元</b></p><p> 注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
12、情況。</p><p> 第三部分:2017年度部門決算情況說明</p><p> 一、2017年度收入支出決算總體情況</p><p> ?。ㄒ唬┍静块T2017年度總收入109.17萬元,其中本年收入106.38萬元, 較2016年度決算數(shù)增加33.49萬元,增長30.7%。收入具體情況如下。</p><p> 1.財政撥款收入106
13、.38萬元,為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2016年度決算數(shù)增加34.3萬元,增長32%,主要原因是農(nóng)林水支出及住房支出、社會保障和就業(yè)支出。</p><p> 2.事業(yè)收入0萬元,為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如:計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。</p><p> 3.經(jīng)營收
14、入0萬,為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。較2016年度決算數(shù)增加(減少) 0萬元,增長(下降)0%。</p><p> 4.其他收入0萬元,為預算單位在“財政撥款收入”</p><p> “事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”之外取得的收入。如:較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。</p><p> 5.用事業(yè)基金彌補收支差額
15、0萬元,主要是所屬事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”及“其他收入”不能保證其支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取,用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。</p><p> 6.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.79萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關
16、規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)減少0.81萬元,下降29%,主要原因是。</p><p> (二)本部門2017年度總支出109.17萬元,其中本年支出105.82萬元, 較2016年度決算數(shù)增加33.49萬元,增長30.6%。支出具體情況如下:</p><p> 1.一般公共服務支出(類)105.82
17、萬元:主要用于農(nóng)林水支出。</p><p> 較2016年度決算數(shù)增加(減少)33.74 萬元,增長31.8%,主要原因是:</p><p> 社會和保障就業(yè)支出6.46萬元;主要用于按照國家政策規(guī)定需要繳納的養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等社會保障。</p><p> 農(nóng)林水支出92.81萬元;主要用于開展動物免疫、檢疫和動物疫病防控等工作方面的支出。</p>
18、<p> 住房保障支出6.46萬元;主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。</p><p> 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出0.09萬元;主要用于按照國家政策規(guī)報銷職工醫(yī)療費用方面的支出。</p><p> 4.結(jié)余分配0萬元,為事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅等。較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,
19、增長(下降)0%。</p><p> 5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.35萬元,為本年度或以前年度</p><p> 預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。較2016年度決算數(shù)增加0.56萬元,增長16.7%,主要原因是。</p><p> 二、
20、2017 年度一般公共預算支出決算情況</p><p> 2017 年度一般公共預算支出106.38萬元,較2016年度決算數(shù)增加33.49萬元,增長31.5%。其中:基本支出105.1萬元,項目支出1.29萬元。</p><p> 2017 年度一般公共預算支出年初預算為106.38萬元,支出決算為106.38萬元,完成年初預算的100%。</p><p>
21、 (一)一般公共服務支出(類)年初預算為:105.82萬元,支出決算為105.82萬元,完成年初預算的100%。(簡要說明預決算差異)主要用于:</p><p> 社會和保障就業(yè)支出6.46萬元;主要用于按照國家政策規(guī)定需要繳納的養(yǎng)老、工傷、失業(yè)等社會保障。</p><p> 農(nóng)林水支出92.81萬元;主要用于開展動物免疫、檢疫和動物疫病防控等工作方面的支出。</p>&
22、lt;p> 住房保障支出6.46萬元;主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。</p><p> 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出0.09萬元;主要用于按照國家政策規(guī)報銷職工醫(yī)療費用方面的支出。</p><p> 三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明</p><p> 2017年度一般公共預算財
23、政撥款基本支出105.82萬元,支出具體情況如下:</p><p> ?。ㄒ唬┕べY福利支出88.71萬元,完成年初預算的100%。</p><p> (二)商品和服務支出8.49萬元,完成年初預算的100%。</p><p> ?。ㄈ€人和家庭的補助7.33萬元,完成年初預算的100%。</p><p> (四)其它基本性支出1.29
24、萬元,完成年初預算的100%。</p><p> 四、2017年度政府性基金支出決算情況</p><p> 2017年度政府性基金支出0萬元,較2016年度決算數(shù)增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中:基本支出0萬元,項目支出0萬元。</p><p> 2017 年度政府性基金支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。</p>
25、<p> 五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明</p><p> 2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算2.79萬元;公務接待費支出決算0萬元。</p><p> “三公”經(jīng)費支出(總額及分項數(shù)額)與年初預算數(shù)、上年支出數(shù)進行對比,說明增減變動原因</p>
26、;<p><b> 具體情況如下:</b></p><p> ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M支出0萬元。全年使用財政撥款安排機關、所屬單位出國團組0個,參加其他單位組織的出國團組0個,全年因公出國(境)團組共計0個,累計0人次。開支內(nèi)容包括:無。</p><p> ?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行費支出2.95萬元。其中:</p><p>
27、 公務用車購置支出0萬元。</p><p> 公務用車運行支出2.95萬元。主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行以及開展業(yè)務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2017年,本單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出2.95萬元,平均每輛2.95萬元。</p><p> ?。ㄈ┕珓战哟M支出0萬元,國內(nèi)公務接待批次0次,人次0次,國(境)外公務接待批次0次,人次0
28、次。</p><p> 六、其他重要事項情況說明</p><p> ?。ㄒ唬?機關運行經(jīng)費支出情況說明。</p><p> 2017年本部門機關運行經(jīng)費支出0萬元(與部門決算CS05表《部門決算相關信息統(tǒng)計表》第22行金額一致)。</p><p> ?。ǘ┱少徶С銮闆r說明。</p><p> 2017年本部
29、門政府采購支出總額1.29萬元,其中:政府采購貨物支出1.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元(口徑參見部門決算CS06表《政府采購情況表》并做好與2017 年度政府采購信息統(tǒng)計報表中“政府采購資金情況表”有關數(shù)據(jù)的銜接)。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。</p><p> ?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說明。<
30、/p><p> 截至2017年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。</p><p> ?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。</p><p> 1.績效管理工作開展情況。</p>&
31、lt;p> 根據(jù)財政預算管理要求,我部門組織對2017年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評。其中,一級項目0個,二級項目1個,共涉及資金1.29萬元,自評覆蓋率達到100%。</p><p> 第四部分 名詞解釋</p><p> 一、財政撥款收入:指自治區(qū)財政部門當年撥付的資金。 </p><p> 二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔
32、助活動所取得的收入。</p><p> 三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。</p><p> 四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。</p><p> 五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情
33、況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。 </p><p> 六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p> 七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結(jié)余資金。 <
34、/p><p> 八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 </p><p> 九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 </p><p> 十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 </p>
35、<p> 十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。</p><p> 十二、“三公”經(jīng)費:納入自治區(qū)財政預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指自治區(qū)本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行
36、費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 </p><p> 十三、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費
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