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1、采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)在采購(gòu)業(yè)務(wù)中,通常由母公司向經(jīng)營(yíng)部供貨,并由母公司開(kāi)具銷售出庫(kù)單及增值稅專用發(fā)票,經(jīng)營(yíng)部根據(jù)收到的銷售出庫(kù)單,增值稅發(fā)票,將貨物入庫(kù)并由經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)管開(kāi)具經(jīng)營(yíng)部的外購(gòu)入庫(kù)單,驗(yàn)收無(wú)誤后,交由經(jīng)營(yíng)部會(huì)計(jì)制作會(huì)計(jì)憑證。如若出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)部實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)的母公司調(diào)運(yùn)的貨物,與母公司開(kāi)具的出庫(kù)單和增值稅發(fā)票不符的情況,經(jīng)營(yíng)部會(huì)計(jì)需以母公司開(kāi)具的出庫(kù)單和增值稅發(fā)票為準(zhǔn)入帳,對(duì)差異部分編制“經(jīng)營(yíng)部入庫(kù)差異報(bào)告書(shū)”并進(jìn)入待處理財(cái)產(chǎn)損益,待母公司查
2、明原因補(bǔ)齊發(fā)貨后進(jìn)行處理。經(jīng)營(yíng)部向母公司退回貨物時(shí),經(jīng)營(yíng)部由計(jì)劃員填制經(jīng)營(yíng)部退貨報(bào)告書(shū),交由倉(cāng)管審核后開(kāi)具紅字采購(gòu)入庫(kù)單,母公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)部退貨報(bào)告書(shū)與提供貨物合并向經(jīng)營(yíng)部開(kāi)具增值稅發(fā)票,經(jīng)營(yíng)部會(huì)計(jì)據(jù)此制作會(huì)計(jì)憑證。在采購(gòu)業(yè)務(wù)中,由于經(jīng)營(yíng)部只使用倉(cāng)存部分的采購(gòu)入庫(kù)單,在業(yè)務(wù)上不存在采購(gòu)發(fā)票的處理,因此發(fā)票與入庫(kù)單分別由總帳和倉(cāng)存兩部分分別處理,造成業(yè)務(wù)處理上有一些差異。采購(gòu)業(yè)務(wù)總流程圖如下:業(yè)務(wù)流程圖編號(hào):業(yè)務(wù)名稱:采購(gòu)業(yè)務(wù)功能域編制日
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