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1、醫(yī)院工作計劃4篇本文目錄醫(yī)院工作計劃鄉(xiāng)醫(yī)院工作計劃范文醫(yī)院工會女工工作計劃范文醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃第一章內(nèi)部衛(wèi)生系統(tǒng)審計第一條為加強衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計工作,建立健全各單位內(nèi)部審計制度,完善內(nèi)部監(jiān)督制約機制,規(guī)范收支管理,促進衛(wèi)生事業(yè)健康發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國審計法》和《審計署關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》,結合衛(wèi)生系統(tǒng)具體情況,制定本規(guī)定,醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃。第二條衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計是指衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計機構和審計人員,對本單位及所屬機構的財
2、務收支、經(jīng)濟活動的真實、合法性進行獨立監(jiān)督審核的行為。第三條本規(guī)定適用于縣級以上衛(wèi)生行政部門和各類國有衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位以及其他衛(wèi)生單位(以下簡稱各部門、各單位)。第二章內(nèi)部審計機構和審計人員第四條內(nèi)部審計機構及內(nèi)部審計人員在本部門、本單位主要負責人領導下,依照國家法律、法規(guī)以及本規(guī)定開展審計工作。單位主要負責人要加強對內(nèi)部審計工作的領導,定期聽取匯報,研究部署工作,及時批復年度內(nèi)部審計工作計劃、審計報告,并督促有關部門、單位落實審計意
3、見,保證內(nèi)部審計人員依法行使職權。第五條各級衛(wèi)生行政部門應按照國家法律、法規(guī)的規(guī)定,設置內(nèi)部審計機構,配備審計人員,開展審計工作。年收入3000萬元以上或擁有300張病床以上的醫(yī)療機構、年收入萬元以上或所屬單位多的企業(yè)、事業(yè)單位,應當設置獨立的內(nèi)部審計機構,配備專職審計人員。其他衛(wèi)生企業(yè)、事業(yè)單位可以根據(jù)需要,設置獨立的內(nèi)部審計機構,配備專職審計人員,也可以授權本單位其他機構履行審計職責,配備專職或者兼職審計人員。第六條內(nèi)部審計人員應當
4、具有審計、會計、經(jīng)濟管理、工程技術等相關專業(yè)知識和業(yè)務能力。內(nèi)部審計人員實行崗位資格準入和后續(xù)教育制度,各單位應當予以支持和保障。第七條內(nèi)部審計機構負責人必須具備中級以上相關專業(yè)技術職稱或5年以上的審(二)審計預算的執(zhí)行和決算(三)審計財務收支及有關經(jīng)濟活動(四)按照干部管理權限開展有關領導人員的任期經(jīng)濟責任審計(五)審計基本建設投資、修繕工程項目(六)審計衛(wèi)生、科研、教育和各類援助等專項經(jīng)費的管理和使用(七)開展固定資產(chǎn)購置和使用、藥
5、品和醫(yī)用耗材購銷、醫(yī)療服務價格執(zhí)行情況、對外投資、工資分配等專項審計調(diào)查工作(八)審計經(jīng)濟管理和效益情況(九)審計內(nèi)部有關管理制度的落實(十)其他審計事項。第十三條內(nèi)部審計機構每年應當向本部門、本單位主要負責人提交工作報告。第十四條內(nèi)部審計機構對審計工作中的重大事項,應及時向上級主管部門內(nèi)部審計機構報告。第十五條內(nèi)部審計機構根據(jù)審計業(yè)務的需要,報經(jīng)所在部門、單位主要負責人批準,可委托具有相應資質(zhì)的社會中介機構進行審計,并檢查監(jiān)督審計業(yè)務
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